Back to Search Page
Resource Detail

Penerapan audit sistem informasi untuk menilai pengendalian umum pada PT."X" di Surabaya [permalink]

Share/Save/Bookmark

PT"X" di Surabaya telah menerapkan sistem informasi terkomputerisasi.
PT."X" bermaksud untuk memperkuat pengendalian umumnya agar mampu
meminimalkan ancaman-ancaman dan resiko yang ada atas sistem informasi.
Maka PT."X" merasa perlu melakukan audit sistem informasi atas pengendalian
umumnya untuk menilai kelayakan pengendalian umum atas sistem informasi
PT.'"'. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian
umum yang diterapkan PT.?X? bisa memenuhi tujuan pengendalian umumnya
serta memberi rekomendasi atas hasil audit sistem informasi atas pengendalian
umum PT.?X?.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif
dan sumber data dari internal perusahaan. Instrumen yang digunakan adalah daftar
pertanyaan dan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Unit analisisnya adalah Pengendalian Umum Sistem
Informasi terkomputerisasi pada PT?X? dan teknik analisis datanya adalah
mengumpulkan data, menganalisa data dan mengaudit, memberi laporan hasil
audit serta memberikan pendapat atau rekomendasi.
Penelitian ini adalah melakukan audit sistem informasi untuk menilai
apakah pengendalian umum PT?X? mampu memenuhi tujuan pengendalian
umumnya, yang meliputi pengendalian atas struktur organisasi, sistem operasi,
pusat computer, sistem personal computer, manajemen sumberdata,
pengembangan dan pemeliharaan sistem, jaringan, dan juga untuk menilai
kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal. Dari penelitian yang
dilakukan, ditemukan bahwa pengendalian umum yang ada tidak memadai karena
tidak memenuhi tujuan pengendalian umumnya, walaupun telah mematuhi
kebijakan dan prosedur pengendalian internal.

Author
• (32401035) LOEIS CHANDRANATA LUKITO

Contributor
• (99-023) Sri Maharsi
• (94-015) Juniarti

Publisher
Universitas Kristen Petra

Year : 2006

Subject
1. AUDITING-DATA PROCESSING

Keyword
information system audit, general controls, reasonable assurance

Category
s1 - Skripsi/Undergraduate Thesis (Program Studi Akuntansi)

Language
Indonesian

Rights
Skripsi No.03010595/AKT/2006; Loeis Chandranata Lukito (32401035)
The resource(s) is/are owned by the Creator/Contributor.Reproduction & distribution for non-commercial purposes is permitted provided that the credit for the Creator/Contributor and the source are explicitly stated,and no alteration are made

FILE(s)

1. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-cover.pdf (228.63 kB) - [permalink]

2. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-abstract_toc.pdf (91.98 kB) - [permalink]

3. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-chapter1.pdf (91.3 kB) - [permalink]

4. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-chapter2.pdf (169.03 kB) - [permalink]

5. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-chapter3.pdf (88.37 kB) - [permalink]

6. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-chapter4.pdf (594.29 kB) - [permalink]

7. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-conclusion.pdf (82.87 kB) - [permalink]

8. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-references.pdf (70.6 kB) - [permalink]

9. jiunkpe-ns-s1-2006-32401035-5755-audit_sistem-appendices.pdf (1008.2 kB) - [permalink]

 

Petra Christian University Library | library@petra.ac.id