PT. "X" adalah sebuah perusahaan distributor resmi dari Apple di Surabaya
yang telah menerapkan siklus penjualan terkomputerisasi. Penulis telah
melakukan survey ke perusahaan dan menemukan beberapa kelemahan.
Perusahaan belum pernah diaudit, baik audit keuangan maupun audit sistem
informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi
pengendalian internal siklus penjualan pada PT. "X" dan menyediakan rekomendasi
kepada perusahaan atas kinerja sistem informasi tersebut.
Penulis melakukan penelitian kualitatif melalui beberapa metode seperti
wawancara, dokumentasi, observasi, dan pengujian. Metode tersebut akan
membandingkan tujuan audit dan pengendalian internal siklus penjualan
perusahaan. Unit analisis adalah pengendalian internal.
Penulis menyimpulkan bahwa pengendalian internal siklus penjualan pada
PT. "X" tidak mencapai tujuannya. Penulis memberikan beberapa rekomendasi
kepada perusahaan.
Author
(32402129) SILVIA NOVARINA
Contributor
(99-023) Sri Maharsi
(94-015) Juniarti
Publisher
Universitas Kristen Petra
Year : 2009
Subject
1. AUDITING-DATA PROCESSING
Keyword
information system auditing, internal control, revenue cycle
Category
s1 - Skripsi/Undergraduate Thesis (Program Studi Akuntansi)
Language
Indonesian
Rights
Skripsi No. 32010045/AKT/2009; Silvia Novarina (32402129)
The resource(s) is/are owned by the Creator/Contributor.Reproduction & distribution for non-commercial purposes is permitted provided that the credit for the Creator/Contributor and the source are explicitly stated,and no alteration are made